Телефоны: 8 800 600 47 90 | +7 495 798 09 54
Мобильные телефоны: +7 495 960 47 73 — Бадулина Инна | +7 967 285 62 31 — Ячменев Сергей
Напишите нам E-mail: conference@profitcon.ru
2021.01.28.9.30
Семинар
05 июня 2026
Организация внутреннего контроля в бюджетных и автономных учреждениях
участвовать
Онлайн-трансляция
Получить консультацию по программе
Отправить программу
на E-mail
© ООО «РФОП «Экономика и Управление», 2013-2025.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. При выявлении фактов нарушения авторских прав будут применяться методы их защиты, предусмотренные гражданским, административным и уголовным законодательством.

* - поля обязательные для заполнения
Получить гайд по email

* - поля обязательные для заполнения

Семинар: Организация внутреннего контроля в бюджетных и автономных учреждениях

В 2024–2025 годах российское законодательство претерпело значительные изменения, направленные на усиление финансовой дисциплины, прозрачности и эффективности управления в бюджетных и автономных учреждениях. Внедрение новых федеральных стандартов бухгалтерского учета, обновлённые требования к внутреннему финансовому контролю и аудиту, а также ужесточение мер ответственности за нарушения требуют от учреждений оперативной адаптации своих процессов. Ключевые новации включают:

  • Принятие новых стандартов СГС «Внутренний контроль», которые устанавливают единые требования к регламентам, матрицам рисков и автоматизации контрольных процедур.
  • Изменения в бюджетном учете с 1 января 2026 года, включая переход на новые федеральные стандарты вместо устаревших инструкций (157н, 162н и др.).
  • Обновлённые методики проверки контрагентов, усиление контроля за их налогообложением и новые чек-листы для минимизации рисков.
  • Требования к электронному документообороту, включая симбиоз бумажных и цифровых первичных учетных документов.
  • Новые правила проведения инвентаризации и формирования учетной политики, регламентированные приказами Минфина № 121н и № 61н.

В условиях этих изменений эффективная система внутреннего контроля становится не только инструментом соблюдения законодательства, но и важным элементом стратегического управления. Учреждениям необходимо пересмотреть свои регламенты, распределить обязанности между сотрудниками и внедрить современные методы оценки рисков, чтобы избежать финансовых потерь и санкций со стороны контролирующих органов.

Цель семинара — предоставить актуальные рекомендации по организации внутреннего контроля с учетом последних законодательных изменений, а также подготовить участников к успешному внедрению новых стандартов и требований.

Семинар предназначен для руководителей финансовых служб казенных, бюджетных и автономных учреждений, руководителей и сотрудников служб внутреннего контроля.

Семинар ведет  к.э.н., заместитель генерального директора АО «СУР ВК».


СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ПРИ ОБУЧЕНИИ В ONLINE-ФОРМАТЕ

СТОИМОСТЬ ДЛЯ ГРУППЫ СОТРУДНИКОВ ОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

До 5 человек – 23 940 руб. за участие группы

от 6-ти до 10 человек – 45 300 руб. за участие группы

от 11-ти до 15 человек – 62 900 руб. за участие группы

от 15-ти до 20 человек – 76 500 руб. за участие группы

По результатам обучения каждый участник получает

Свидетельство об участии в семинаре

Программа мероприятия

  • Система нормативных актов, регулирующих внутренний контроль. Нормативно-правовые основы организации внутреннего контроля хозяйственной деятельности: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Внутренний финансовый контроль, внутренний финансовый аудит. Цели внутреннего контроля и внутреннего аудита. Отличия внутреннего контроля от внутреннего аудита. Особенности построения внутреннего финансового аудита у главных администраторов и администраторов бюджетных средств.

  • Подготовка к внедрению нового стандарта СГС «Внутренний контроль». Требования к новым регламентам, и разработке матрицы рисков. Распределение обязанности между сотрудниками.  Что необходимо обновить в должностных инструкциях. Требования к внедрению системы автоматизации контроля. Оценка потребности в организации внутреннего контроля в учреждении, примеры внутренних документов, регламентирующих внутренний контроль в учреждении. Виды и методы внутреннего контроля в учреждении. Формирование плана мероприятий внутреннего контроля в учреждении. Программа контрольных проверок. Регламенты работы контрольно-ревизионной комиссии.
  • Новые требования к системе внутреннего контроля. Положение о внутреннем контроле: новые правила формирования. Требования к учетной политике. Варианты ее составления и утверждения. Что необходимо изменить к 2026 согласно приказу Минфина России № 121н.  Новый порядок проведения инвентаризации. Положение об инвентаризации и графике документооборота 2025: обзор нарушений и спорных вопросов.  Влияние положений приказа Минфина России № 61н на положения учетной политики. Электронные документы и первичные учётные документы: симбиоз применения.
  • Изменения в бюджетном учете с 1 января 2026Планы Минфина по разработке стандартов учета. Изменения в применении КОСГУ 2025. Новые федеральные стандарты вместо Инструкций N 157н, 162н, 174н, 183н, 33н, 191н стандарты.
  • Изменения в методике проверки контрагентов. Изменения в чек-листах по проверке контрагентов. Изменения в налогообложении контрагентов.
  • Оформление результатов контрольных проверок. Принятие управленческих решений. Формирование информации в процессе осуществления внутреннего контроля и аккумулирование ее в специальных документах.  Реестр контрольных процедур. Перечень операций, совершенных учреждением. Реестр рисков, которым подвержено учреждение. Реестр контрольных процедур – проведенных, проводимых и планируемых к проведению контрольных мероприятий. Сводный реестр. Отчетный реестр.
  • Ответственность за внутренний надзор за работоспособностью внутреннего контроля при передаче полномочия по ведению бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии. Как организовать аудит в целях подтверждения достоверности отчетности при централизации? Этапы проведения аудиторского мероприятия. Анализ организации (обеспечения выполнения) бюджетных процедур учета и отчетности.
  • Рекомендации по построению системы внутреннего контроляЭлементы внутреннего контроля: контрольная среда, оценка рисков, процедуры внутреннего контроля, информация и коммуникация, оценка внутреннего контроля. Способы внутреннего контроля. Документирование результатов внутреннего контроля. Варианты построение системы внутреннего контроля. Распределения полномочий и функций по организации и осуществлению внутреннего контроля.
  • Оценка рисков 2025 в отношении нецелевого, неэффективного использования средств, коррупционных рисков и налогообложения.
  • Оценка надежности внутреннего финансового контроляБюджетная (бухгалтерская) отчетность – типичные ошибки и изменения в порядке составления отчетных форм. Новое об ответственности за нарушения при составлении и сдаче бюджетной и бухгалтерской отчетности.
  • Как контрольно-надзорные органы при проверках выявляют риски и ошибки в учреждениях. Основные изменения в порядке осуществления проверок и ревизий контрольно-надзорными органами в 2025 г. Проверки расходования денежных средств. Права и обязанности контролирующих органов. Права и обязанности учреждений при проведении проверок.
  • Профилактика бюджетных рисков. Взаимодействие с ревизорами и проверяющими. Подготовка к ревизиям и проверкам. Контрольные процедуры и порядок их проведения. Подготовка к ревизиям и проверкам внешнего контроля. Порядок проверки бухгалтерии и штрафные санкции. Рекомендации по минимизации рисков.
  • Ответы на вопросы.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА СЕМИНАР: «ПРИМЕНЕНИЕ КОСГУ И КВР В 2025 ГОДУ»
(04 июня 2025 г., Москва + ОНЛАЙН-трансляция)

И ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКУ 20% НА ОБА МЕРОПРИЯТИЯ.

©РФОП Экономика и Управление, 2025г.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в сети Интернет) и любое коммерческое использование без письменного разрешения РФОП Экономика и управление. При выявлении фактов нарушения авторских прав будут применяться методы их защиты, предусмотренные гражданским, административным и уголовным законодательством.

участвовать
Адрес проведения

Славянская площадь, д. 2/5/4, стр.3, подъезд №1, этаж №5, конферец зал

Схема проезда
Место проведения 1.jpg
Отзывы
ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований" (РФФИ) Москва
Май 2022
Очень полезный семинар! 
Великолепная подача сложного и во многом дискуссионного материала. 
Выдается свидетельство об участии в семинаре участвовать
109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4
Для того, чтобы получить КП, в форме регистрации введите ИНН компании и эл. адрес. На указанную эл. почту в течение 10 минут Вам придет КП по выбранному Вами мероприятию
Принять участие
Форма участия
Дата проведения
Кол-во человек
Стоимость участия
23 940 руб.
руб.
Получить счет для оплаты
Получить договор
Документы для участия
Орг. форма
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ
Забронировать гостиницу по специальной цене
Получить КП
Форма участия
Дата проведения
Стоимость участия
23 940 руб.
руб.

* - поля обязательные для заполнения