
Семинар: Организация внутреннего контроля в бюджетных и автономных учреждениях
В 2024–2025 годах российское законодательство претерпело значительные изменения, направленные на усиление финансовой дисциплины, прозрачности и эффективности управления в бюджетных и автономных учреждениях. Внедрение новых федеральных стандартов бухгалтерского учета, обновлённые требования к внутреннему финансовому контролю и аудиту, а также ужесточение мер ответственности за нарушения требуют от учреждений оперативной адаптации своих процессов. Ключевые новации включают:
- Принятие новых стандартов СГС «Внутренний контроль», которые устанавливают единые требования к регламентам, матрицам рисков и автоматизации контрольных процедур.
- Изменения в бюджетном учете с 1 января 2026 года, включая переход на новые федеральные стандарты вместо устаревших инструкций (157н, 162н и др.).
- Обновлённые методики проверки контрагентов, усиление контроля за их налогообложением и новые чек-листы для минимизации рисков.
- Требования к электронному документообороту, включая симбиоз бумажных и цифровых первичных учетных документов.
- Новые правила проведения инвентаризации и формирования учетной политики, регламентированные приказами Минфина № 121н и № 61н.
В условиях этих изменений эффективная система внутреннего контроля становится не только инструментом соблюдения законодательства, но и важным элементом стратегического управления. Учреждениям необходимо пересмотреть свои регламенты, распределить обязанности между сотрудниками и внедрить современные методы оценки рисков, чтобы избежать финансовых потерь и санкций со стороны контролирующих органов.
Цель семинара — предоставить актуальные рекомендации по организации внутреннего контроля с учетом последних законодательных изменений, а также подготовить участников к успешному внедрению новых стандартов и требований.
Семинар предназначен для руководителей финансовых служб казенных, бюджетных и автономных учреждений, руководителей и сотрудников служб внутреннего контроля.
Семинар ведет к.э.н., заместитель генерального директора АО «СУР ВК».
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
ПРИ ОБУЧЕНИИ В ONLINE-ФОРМАТЕ
СТОИМОСТЬ ДЛЯ ГРУППЫ СОТРУДНИКОВ ОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
До 5 человек – 23 940 руб. за участие группы
от 6-ти до 10 человек – 45 300 руб. за участие группы
от 11-ти до 15 человек – 62 900 руб. за участие группы
от 15-ти до 20 человек – 76 500 руб. за участие группы
По результатам обучения каждый участник получает
Свидетельство об участии в семинаре
- Система нормативных актов, регулирующих внутренний контроль. Нормативно-правовые основы организации внутреннего контроля хозяйственной деятельности: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Внутренний финансовый контроль, внутренний финансовый аудит. Цели внутреннего контроля и внутреннего аудита. Отличия внутреннего контроля от внутреннего аудита. Особенности построения внутреннего финансового аудита у главных администраторов и администраторов бюджетных средств.
- Подготовка к внедрению нового стандарта СГС «Внутренний контроль». Требования к новым регламентам, и разработке матрицы рисков. Распределение обязанности между сотрудниками. Что необходимо обновить в должностных инструкциях. Требования к внедрению системы автоматизации контроля. Оценка потребности в организации внутреннего контроля в учреждении, примеры внутренних документов, регламентирующих внутренний контроль в учреждении. Виды и методы внутреннего контроля в учреждении. Формирование плана мероприятий внутреннего контроля в учреждении. Программа контрольных проверок. Регламенты работы контрольно-ревизионной комиссии.
- Новые требования к системе внутреннего контроля. Положение о внутреннем контроле: новые правила формирования. Требования к учетной политике. Варианты ее составления и утверждения. Что необходимо изменить к 2026 согласно приказу Минфина России № 121н. Новый порядок проведения инвентаризации. Положение об инвентаризации и графике документооборота 2025: обзор нарушений и спорных вопросов. Влияние положений приказа Минфина России № 61н на положения учетной политики. Электронные документы и первичные учётные документы: симбиоз применения.
- Изменения в бюджетном учете с 1 января 2026. Планы Минфина по разработке стандартов учета. Изменения в применении КОСГУ 2025. Новые федеральные стандарты вместо Инструкций N 157н, 162н, 174н, 183н, 33н, 191н стандарты.
- Изменения в методике проверки контрагентов. Изменения в чек-листах по проверке контрагентов. Изменения в налогообложении контрагентов.
- Оформление результатов контрольных проверок. Принятие управленческих решений. Формирование информации в процессе осуществления внутреннего контроля и аккумулирование ее в специальных документах. Реестр контрольных процедур. Перечень операций, совершенных учреждением. Реестр рисков, которым подвержено учреждение. Реестр контрольных процедур – проведенных, проводимых и планируемых к проведению контрольных мероприятий. Сводный реестр. Отчетный реестр.
- Ответственность за внутренний надзор за работоспособностью внутреннего контроля при передаче полномочия по ведению бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии. Как организовать аудит в целях подтверждения достоверности отчетности при централизации? Этапы проведения аудиторского мероприятия. Анализ организации (обеспечения выполнения) бюджетных процедур учета и отчетности.
- Рекомендации по построению системы внутреннего контроля. Элементы внутреннего контроля: контрольная среда, оценка рисков, процедуры внутреннего контроля, информация и коммуникация, оценка внутреннего контроля. Способы внутреннего контроля. Документирование результатов внутреннего контроля. Варианты построение системы внутреннего контроля. Распределения полномочий и функций по организации и осуществлению внутреннего контроля.
- Оценка рисков 2025 в отношении нецелевого, неэффективного использования средств, коррупционных рисков и налогообложения.
- Оценка надежности внутреннего финансового контроля. Бюджетная (бухгалтерская) отчетность – типичные ошибки и изменения в порядке составления отчетных форм. Новое об ответственности за нарушения при составлении и сдаче бюджетной и бухгалтерской отчетности.
- Как контрольно-надзорные органы при проверках выявляют риски и ошибки в учреждениях. Основные изменения в порядке осуществления проверок и ревизий контрольно-надзорными органами в 2025 г. Проверки расходования денежных средств. Права и обязанности контролирующих органов. Права и обязанности учреждений при проведении проверок.
- Профилактика бюджетных рисков. Взаимодействие с ревизорами и проверяющими. Подготовка к ревизиям и проверкам. Контрольные процедуры и порядок их проведения. Подготовка к ревизиям и проверкам внешнего контроля. Порядок проверки бухгалтерии и штрафные санкции. Рекомендации по минимизации рисков.
- Ответы на вопросы.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА СЕМИНАР: «ПРИМЕНЕНИЕ КОСГУ И КВР В 2025 ГОДУ»
(04 июня 2025 г., Москва + ОНЛАЙН-трансляция)
И ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКУ 20% НА ОБА МЕРОПРИЯТИЯ.
©РФОП Экономика и Управление, 2025г.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в сети Интернет) и любое коммерческое использование без письменного разрешения РФОП Экономика и управление. При выявлении фактов нарушения авторских прав будут применяться методы их защиты, предусмотренные гражданским, административным и уголовным законодательством.


Великолепная подача сложного и во многом дискуссионного материала.