Телефоны: 8 800 600 47 90 | +7 495 798 09 54
Мобильные телефоны: +7 495 960 47 73 — Бадулина Инна | +7 967 285 62 31 — Ячменев Сергей
Напишите нам E-mail: conference@profitcon.ru
2021.01.28.9.30
Семинар
09 июня 2026 / 18 ноября 2026
Внутренний финансовый аудит в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности. Практика применения стандартов ВФА в бюджетной сфере
участвовать
Получить консультацию по программе
Отправить программу
на E-mail
© ООО «РФОП «Экономика и Управление», 2013-2025.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. При выявлении фактов нарушения авторских прав будут применяться методы их защиты, предусмотренные гражданским, административным и уголовным законодательством.

* - поля обязательные для заполнения
Получить гайд по email

* - поля обязательные для заполнения

Семинар: Внутренний финансовый аудит в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности. Практика применения стандартов ВФА в бюджетной сфере

В 2024–25 годах вступили в силу ключевые изменения в законодательстве РФ, направленные на совершенствование системы внутреннего финансового аудита (ВФА) и повышение качества бюджетной отчетности. Внесены поправки в Бюджетный кодекс, федеральные стандарты бухгалтерского учета для государственного сектора, а также обновлены требования к порядку предварительного и цифрового контроля. Особое внимание уделено новым положениям федерального стандарта ВФА, утвержденного приказом Минфина России, которые смещают акцент с традиционных проверок на аналитическую деятельность с итоговыми заключениями.

В условиях централизации учета и перехода на электронный документооборот перед субъектами внутреннего контроля стоит задача до 31 декабря 2025 года разработать и утвердить политику и внутренние документы, соответствующие новым требованиям. Это требует глубокого понимания методологии аудита, оценки рисков искажения отчетности, а также внедрения современных инструментов контроля.

Цель семинара: разъяснить методологические аспекты проведения аудита для целей подтверждения достоверности бюджетной отчетности, в том числе при централизации учетной функции. Настоящий семинар призван разъяснить последние изменения в законодательстве, помочь участникам освоить практические аспекты проведения аудита в новых условиях и подготовиться к эффективному внедрению обновленных стандартов.

Семинар предназначен для внутренних аудиторов, сотрудников контрольно-ревизионных подразделений региональных/муниципальных органов исполнительной власти, финансовых органов региональных администраций и учреждений, передавших ведение учета и составление отчетности; для сотрудников централизованных бухгалтерий бюджетных и казенных учреждений.

Семинар ведет: к.э.н., Генеральный директор АО «Система управления рисками и внутреннего контроля», действительный государственный советник города Москвы 3 класса.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ПРИ ОБУЧЕНИИ В ONLINE-ФОРМАТЕ

СТОИМОСТЬ ДЛЯ ГРУППЫ СОТРУДНИКОВ ОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

До 5 человек – 23 940 руб. за участие группы

от 6-ти до 10 человек – 45 300 руб. за участие группы

от 11-ти до 15 человек – 62 900 руб. за участие группы

от 15-ти до 20 человек – 76 500 руб. за участие группы

По результатам обучения каждый участник получает

Удостоверение о повышении квалификации (16 акад. часов)

Присоединяйтесь к семинару прямо сейчас
Программа мероприятия

1. Подтверждение соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии учета и отчетности с использованием риск-ориентированного подхода. Требования к формированию и актуализации учетной политики к оформлению и принятию к учету первичных учетных документов, хранению документов бюджетного учета. Требования Стандартов «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности». "Планирование и проведение внутреннего финансового аудита" и "Реализация результатов внутреннего финансового аудита". Приказ Минфина России от 18 декабря 2019 г. № 237н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита». Практика организации и осуществления ВФКиА.

2. Новый федеральный стандарт по планированию и проведению внутреннего финансового аудита (утв. Приказом МФ РФ от 05.08.2020 № 160н). Новый федеральный стандарт по реализации результатов внутреннего финансового аудита (утв. Приказом МФ РФ от 22.05.2020 № 91н). Изменения в федеральный стандарт внутреннего финансового аудита "Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита".

3. Как организовать аудит в целях подтверждения достоверности отчетности при централизации? Этапы проведения аудиторского мероприятия. Анализ организации (обеспечения выполнения) бюджетных процедур учета и отчетности.

4. Выявление (обнаружение) рисков искажения бюджетной отчетности. Анализ выполнения бюджетных процедур учета и отчетности. Оценка законности, своевременности и полноты формирования финансовых и первичных учетных документов, своевременности регистрации данных в регистрах бюджетного учета. Оценка достоверности данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета и включаемых в бюджетную отчетность. Особенности проведения и реализации результатов аудиторских мероприятий в условиях передачи полномочий по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности уполномоченному органу (уполномоченной организации).

5. Новые электронные первичные учетные документы и регистры. Централизация бюджетного учета и переход к электронному документообороту. Перечни обязательных к применению унифицированных форм первичных документов и регистров бухучета. Новые унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета и внесение изменений в действующие формы (Приказы Минфина России от 15.06.2020 № 103н, от 15.04.2021 № 61н).

6. Профилактика бюджетных рисков. Взаимодействие с ревизорами и проверяющими. Подготовка к ревизиям и проверкам. Контрольные процедуры и порядок их проведения. Подготовка к ревизиям и проверкам внешнего контроля. Порядок проверки бухгалтерии и штрафные санкции. Рекомендации по минимизации рисков.

7. Оценка надежности внутреннего финансового контроля. Бюджетная (бухгалтерская) отчетность – типичные ошибки и изменения в порядке составления отчетных форм. Новое об ответственности за нарушения при составлении и сдаче бюджетной и бухгалтерской отчетности.

©РФОП Экономика и Управление, 2025г.
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в сети Интернет) и любое коммерческое использование без письменного разрешения РФОП Экономика и управление. При выявлении фактов нарушения авторских прав будут применяться методы их защиты, предусмотренные гражданским, административным и уголовным законодательством.

участвовать
Адрес проведения

Славянская площадь, д. 2/5/4, стр.3, подъезд №1, этаж №5, конферец зал

Схема проезда
Место проведения 1.jpg
Отзывы
ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований" (РФФИ) Москва
Май 2022
Очень полезный семинар! 
Великолепная подача сложного и во многом дискуссионного материала. 
Выдается свидетельство об участии в семинаре участвовать
109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4
Для того, чтобы получить КП, в форме регистрации введите ИНН компании и эл. адрес. На указанную эл. почту в течение 10 минут Вам придет КП по выбранному Вами мероприятию
Принять участие
Форма участия
Дата проведения
Кол-во человек
Стоимость участия
21 525 руб.
руб.
Получить счет для оплаты
Получить договор
Документы для участия
Орг. форма
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ
Забронировать гостиницу по специальной цене
Получить КП
Форма участия
Дата проведения
Стоимость участия
21 525 руб.
руб.

* - поля обязательные для заполнения